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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4800
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 团徽 | 20 | 40.0 | 其他家\团徽 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 文件篮 | 4 | 160.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 3 | 捆扎绳 | 1 | 50.0 | A\包装绳 | 验收通过 | |
| 4 | 有美 蜘蛛刷 | 8 | 120.0 | 有美\长柄 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 橡皮筋 | 3 | 36.0 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63112 抽杆夹 | 20 | 60.0 | 得力/deli\63112 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9865 印油/印泥/** | 2 | 30.0 | 得力/deli\9865 | 验收通过 | |
| 10 | 张小泉 小刀 | 30 | 15.0 | 张小泉\张小泉 不锈钢水果刀 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9384 单据/收据/凭证 | 50 | 100.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9391 单据/收据/凭证 | 30 | 60.0 | 得力/deli\9391 | 验收通过 | |
| 13 | 津宝 谱架/谱台 | 1 | 60.0 | 津宝/Jb\谱架 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0467 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0014 订书钉 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 91697 别针/回形针/大头针 回形针 | 5 | 20.0 | 晨光/M G\91697 | 验收通过 | |
| 17 | 晨鸣青松 凭证打印纸 | 2 | 300.0 | 晨鸣青松\210mm×297mm | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |