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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********682********2025000202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0314 订书机50页 可装订50页 1个装 | 得力/deli0314, | 个 | 20.00 | 23 | 460 |
| 2 | 得力 3481 凭证包角 加厚牛皮纸包角纸 棕黄色 包(25张) | 得力/deli3481, | 包 | 20.00 | 4.7 | 94 |
| 3 | 得力 30903 透明胶带 打包胶布45mm*150y 6卷/筒 | 得力/deli30903, | 筒 | 5.00 | 51 | 255 |
| 4 | 得力/deli 3725-CD-R 50片/筒 光盘(单位:筒)雾银(****00798PCS) | 得力/deli得力, | 盒 | 10.00 | 85 | 850 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 饶丽
联系电话: 159****2605
传真:
地址: ****中心北楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: