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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6370
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5016 A4文件夹 | 30 | 240.0 | 得力/deli\5016 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 2839 收纳箱 80L | 15 | 825.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 3 | 立白 新金桔 1.12kg 洗洁精 | 20 | 220.0 | 立白/Liby\新金桔 1.12kg | 验收通过 | |
| 4 | 威猛先生 厨房重油污净 油污清洁剂 | 30 | 450.0 | 威猛先生/Mr Muscle\厨房重油污净 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 VS4491 卷筒纸 | 7 | 1106.0 | 维达/Vinda\VS4491 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 21g 固体胶 | 30 | 120.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7655 胶装本 | 50 | 200.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 标签纸 | 30 | 240.0 | 得力/deli\7189 | 验收通过 | |
| 9 | 娃哈哈 八宝粥 | 10 | 480.0 | 娃哈哈\八宝粥 | 验收通过 | |
| 10 | 兴丰 加厚塑料凳 | 30 | 540.0 | 兴丰\001 | 验收通过 | |
| 11 | 妙洁 富强A纸杯 220ml*100只 | 30 | 300.0 | 妙洁/magic\001 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 A4 打印复印纸 | 120 | 3360.0 | 得力/deli\7413 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |