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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2680
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0462 订书机 | 50 | 950.0 | 得力/deli\0462 | 验收通过 | |
| 2 | 山峰 速杀型杀虫气雾剂 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 | 48 | 576.0 | 山峰\速杀型杀虫气雾剂 | 验收通过 | |
| 3 | 榄菊 无烟加大盘蚊香10单圈 蚊香/蚊香液 蚊香 | 150 | 450.0 | 榄菊/Lanju\无烟加大盘蚊香10单圈 | 验收通过 | |
| 4 | 采之采 黄色扎带 捆扎带100根一包 | 100 | 1500.0 | 采之采\医疗废弃物扎带 | 验收通过 | |
| 5 | 强林 工作笔记本 | 500 | 1500.0 | 强林/QIANGLIN\823-16K | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5683 55mm档案盒 | 36 | 270.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号 普通干电池 | 600 | 1500.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |