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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4737
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁丽雅 6974 毛巾/面巾/方巾 | 4 | 192.0 | 洁丽雅/grace\6974 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 6 | 108.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力纸业 多功能办公用纸 A4 80*50*500张 | 1 | 220.0 | 得力/deli\80*50*500张 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M G ABS92616 订书钉 | 6 | 12.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |