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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M052********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725 | 盒 | 3.00 | 120 | 360 |
| 2 | 得力 装订机配件 | 得力/deli3853 装订铆管 | 盒 | 1.00 | 92 | 92 |
| 3 | 得力 5590 商务公文包 | 得力/deli5590 | 个 | 5.00 | 30 | 150 |
| 4 | 南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU聚环能7号碱性电池 | 节 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 5 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES | 盒 | 6.00 | 24 | 144 |
| 6 | 晨光 k35 按动中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 6.00 | 36 | 216 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢菲
联系电话: ****971****
传真:
地址: 银河大道6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****市**区梅林镇万里路1号**奥园6栋2单元302号房
附件信息: