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一、 *采购人名称: ********学校)
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4211
五、 *验收单位: ********学校)
六、 *验收日期: 2025年5月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7655 无线装订软抄本 记事本 | 250 | 750.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 L110 垃圾袋 | 600 | 3900.0 | 齐心/Comix\L110 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18744-LV 120*140cm大号垃圾袋 | 10 | 280.0 | 得力/deli\18744-LV | 验收通过 | |
| 4 | 优品卫 草酸浓缩溶液500g 草酸 多用途清洁剂 | 98 | 196.0 | 优品卫\草酸浓缩溶液500g | 验收通过 | |
| 5 | CCKO 304 不锈钢盆 | 5 | 450.0 | CCKO\304 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S1600 中性笔 | 10 | 240.0 | 得力/deli\S1600 | 验收通过 | |
| 7 | 立白 洁**无磷洗衣粉3.5kg 洗衣粉 | 54 | 1830.6 | 立白/Liby\洁**无磷洗衣粉3.5kg | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8554 长尾夹25mm | 5 | 75.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8555ES 长尾夹19mm | 10 | 120.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 胶棒 | 5 | 110.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7302 胶水 | 5 | 175.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 12 | 金值 JK4028 无尘粉笔 | 10 | 960.0 | 金值\JK4028 | 验收通过 | |
| 13 | 得印 6501 A4荣誉证书内芯 | 400 | 400.0 | 得印/Befon\6501 | 验收通过 | |
| 14 | 兴立 E017-16 A4听评课记录本 | 200 | 600.0 | 兴立 /FPQ\E017-16 | 验收通过 | |
| 15 | 兴立 FGS-1011 备课本 | 200 | 1000.0 | 兴立 /FPQ\FGS-1011 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5684 档案盒 | 50 | 575.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 17 | 兰诗 TTB-1503 垃圾铲/簸箕 | 15 | 150.0 | 兰诗\TTB-1503 | 验收通过 | |
| 18 | 立白 去油王餐具净5kg 洗洁精 | 90 | 3501.0 | 立白/Liby\去油王餐具净5kg | 验收通过 | |
| 19 | 傲彬柏 ASK-1011 芦苇扫把 | 30 | 540.0 | 傲彬柏\ASK-1011 | 验收通过 | |
| 20 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 80 | 400.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 9555 垃圾桶 | 15 | 180.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 22 | 五月花 WYH-SN601 塑料水桶 | 15 | 225.0 | 五月花/MAY FLOWER\WYH-SN601 | 验收通过 | |
| 23 | 卫洋 WY-0711 红线拖把 | 22 | 242.0 | 卫洋\WY-0711 | 验收通过 | |
| 24 | 海斯迪克 HK-8026 棉线拖把 | 10 | 220.0 | 海斯迪克\HK-8026 | 验收通过 | |
| 25 | 兰诗 617-Y 扫把 | 60 | 312.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 26 | 蓓尔蓝 WYQ1013 芦苇高粱扫把 | 30 | 450.0 | 蓓尔蓝\WYQ1013 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 5683 档案盒 | 50 | 400.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |