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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8201
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | E准航 其它防护用品 | 3 | 36.0 | E准航\警戒线 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 其它插座 | 1 | 65.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5656 文件袋 | 4 | 10.0 | 得力/deli\5656 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 胶水 | 240 | 240.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 步步高 HCD122 电话机(有绳/无绳/网络) | 2 | 138.0 | 步步高/BBK\HCD122 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DL508041 密码锁 | 3 | 36.0 | 得力/deli\DL508041 | 验收通过 | |
| 7 | 新绿天章 70克 A4 彩色复印纸 | 1 | 120.0 | 新绿天章\70克 A4 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 A724 板夹 | 2 | 10.0 | 齐心/Comix\A724 | 验收通过 | |
| 9 | 好媳妇 旋转拖把 | 4 | 144.0 | 好媳妇\33CM海绵拖把 | 验收通过 | |
| 10 | 新绿天章70gA4 打印/复印纸 | 1 | 140.0 | 新绿天章\新绿天章70gA4 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |