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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8170
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0314 订书机 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5604 档案盒 | 4 | 48.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7102 胶水 | 2 | 20.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 2 | 18.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 2 | 16.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 6 | ** 1061 热水瓶 | 2 | 40.0 | **\1061 | 验收通过 | |
| 7 | 新绿天章70gA4 打印/复印纸 | 2 | 280.0 | 新绿天章\新绿天章70gA4 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |