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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M052********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力0767 烧水壶 | 得力/deli得力0767 | 个 | 2.00 | 208 | 416 |
| 2 | 九牧 喷头 | 九牧S148013-2B01-2 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 3 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725 | 盒 | 2.00 | 95 | 190 |
| 4 | 公牛 5号 AA LR6 1.5V 普通干电池 | 公牛/BULL5号 AA LR6 1.5V | 节 | 25.00 | 2.5 | 62.5 |
| 5 | 抹布百洁布 加厚加大商用物业洗车清洁布 擦车大毛巾吸水厨房擦家具玻璃家务清油污洗碗布 | 无品牌75*35cm | 条 | 10.00 | 5 | 50 |
| 6 | 得力/deli 18284-03 多功能插座 3USB接口 6孔 总控3米 智能插座 插排/插线板/接线板/排插/拖线板 | 得力/deli18284-03 | 个 | 4.00 | 55 | 220 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢菲
联系电话: ****971****
传真:
地址: 银河大道6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****市**区梅林镇双龙大道24号
附件信息: