庐江县供水集团有限责任公司关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年05月22日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****8283

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年5月22日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 JF1230-12 胶带/胶纸/胶条 5 60.0 齐心/Comix\JF1230-12 验收通过
2 南孚 电池/电力配件 5 20.0 南孚/NANFU\5号/7号 验收通过
3 茶花 拖把配件 9 81.0 茶花\茶花茶花拖把 验收通过
4 回力 838 雨鞋 4 120.0 回力/Warrior\838 验收通过
5 洁丽雅 W1207 毛巾/面巾/方巾 20 100.0 洁丽雅/grace\W1207 验收通过
6 心相印 DT200 抽纸 1 140.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 验收通过
7 得力 通用手套 4 60.0 得力/deli\DL521001 验收通过
8 得力 DL508041 密码锁 6 72.0 得力/deli\DL508041 验收通过
9 ** 1061 热水瓶 2 40.0 **\1061 验收通过
10 雷达 杀虫剂喷雾 灭鼠/杀虫剂 4 76.0 雷达/Raid\杀虫剂喷雾 验收通过
11 新绿天章70gA4 打印/复印纸 1 140.0 新绿天章\新绿天章70gA4 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 范江洪





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2025-05-22
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