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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8214
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 B2174 文件栏 | 2 | 30.0 | 齐心/Comix\B2174 | 验收通过 | |
| 2 | 神火 X30 LED头灯 | 4 | 140.0 | 神火\X30 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 2839 收纳箱/盒/袋 | 2 | 68.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 胶水 | 160 | 160.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 松下 电池/电力配件 | 4 | 16.0 | 松下/Panasonic\23A | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 A724 板夹 | 8 | 40.0 | 齐心/Comix\A724 | 验收通过 | |
| 7 | 利尔康 500ml 洗手液 | 4 | 36.0 | 利尔康/LIERKANG\500ml | 验收通过 | |
| 8 | 新绿天章70gA4 打印/复印纸 | 1 | 140.0 | 新绿天章\新绿天章70gA4 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |