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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8176
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 SDDDC3-128G-Z46 U盘 | 1 | 39.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC3-128G-Z46 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 EA5002 商务公文包 | 3 | 45.0 | 齐心/Comix\EA5002 | 验收通过 | |
| 3 | 苏泊尔 SS50Q1 烧水壶 | 1 | 79.0 | 苏泊尔/SUPOR\SS50Q1 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 AB151A-W 文件夹 | 2 | 24.0 | 齐心/Comix\AB151A-W | 验收通过 | |
| 5 | 得力 19213 纸杯 | 2 | 10.0 | 得力/deli\19213 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K-35 中性笔 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 7 | 新绿天章 A3 70 打印/复印纸 | 1 | 140.0 | 新绿天章\A3 70 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |