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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8203
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5604 档案盒 | 7 | 84.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 2 | 浙安 MJ/4kg 灭火器 | 2 | 92.0 | 浙安\MJ/4kg | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7102 胶水 | 3 | 30.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 4 | 三和 手摇自动喷漆 油漆 | 10 | 100.0 | 三和\手摇自动喷漆 | 验收通过 | |
| 5 | 回力 838 雨鞋 | 5 | 150.0 | 回力/Warrior\838 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 通用手套 | 9 | 135.0 | 得力/deli\DL521001 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 A1249 档案盒 | 8 | 60.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 A724 板夹 | 6 | 42.0 | 齐心/Comix\A724 | 验收通过 | |
| 9 | 新绿天章70gA4 打印/复印纸 | 1 | 140.0 | 新绿天章\新绿天章70gA4 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |