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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8161
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9146 笔筒/座/插/架 | 6 | 60.0 | 得力/deli\9146 | 验收通过 | |
| 2 | 美的 MK-HJ1522 电热水壶 | 1 | 69.0 | 美的/Midea\MK-HJ1522 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 通用手套 | 16 | 240.0 | 得力/deli\DL521001 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 旋转拖把 | 4 | 144.0 | 好媳妇\33CM海绵拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 新绿天章70gA4 打印/复印纸 | 3 | 420.0 | 新绿天章\新绿天章70gA4 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |