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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7990
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9146 笔筒/座/插/架 | 4 | 36.0 | 得力/deli\9146 | 验收通过 | |
| 2 | 红诗雨 双胶下水裤 | 2 | 240.0 | 红诗雨\下水裤 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 电池/电力配件 | 5 | 20.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 脸盆 | 1 | 10.0 | 茶花\塑料盆 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 1 | 245.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT200 抽纸 | 1 | 140.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DL508041 密码锁 | 4 | 48.0 | 得力/deli\DL508041 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 2 | 18.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 2 | 18.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 10 | ** 1061 热水瓶 | 2 | 80.0 | **\1061 | 验收通过 | |
| 11 | 新绿天章70gA4 打印/复印纸 | 2 | 280.0 | 新绿天章\新绿天章70gA4 | 验收通过 | |
| 12 | 新绿天章 A3 70 打印/复印纸 | 1 | 140.0 | 新绿天章\A3 70 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |