开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M052********00014
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7442 得力 deli 7442 复印纸 | 得力/deli7442 | 箱 | 3.00 | 189 | 567 |
| 2 | 晨光 ACT76502 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT76502 | 只 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 天章 云彩纸 | 天章/TANGOA4封面云彩纸 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 装订线材 | 无品牌无型号 | 卷 | 10.00 | 3 | 30 |
| 5 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 瓶 | 2.00 | 3 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 柯欣伶
联系电话: ****068****
传真:
地址: **东路6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区花果圆北路满庭春**里12栋2单元203
附件信息: