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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M052********00013
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 胶带 | 晨光/M G胶带透明封箱 | 件 | 2.00 | 18 | 36 |
| 2 | 快力文 100盒/箱 粉笔 | 快力文100盒/箱 | 箱 | 1.00 | 145 | 145 |
| 3 | 得力 GT164 替芯/铅芯 | 得力/deliGT164 | 盒 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 4 | 晨光 9008 替芯/铅芯 | 晨光/M G9008 | 盒 | 12.00 | 16 | 192 |
| 5 | 宝克 BC1330 25mm彩色长尾票夹/办公燕尾夹/学生凤尾夹 48个装 | 宝克/BaokeBC1330 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 6 | 得力2004大号美工刀黄色 | 得力/deli2004美工刀 | 把 | 2.00 | 3 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 荣琪
联系电话: ****058****
传真:
地址: **镇龙合村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市****社区
附件信息: