开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8183
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 收纳筐 收纳箱/盒/袋 | 2 | 250.0 | 无品牌\收纳筐 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 EA5002 商务公文包 | 6 | 90.0 | 齐心/Comix\EA5002 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B2174 文件栏 | 4 | 60.0 | 齐心/Comix\B2174 | 验收通过 | |
| 4 | 玛丽 32K/38张 记事本 | 10 | 15.0 | 玛丽\32K/38张 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7193 商标纸/标签纸 | 4 | 14.0 | 得力/deli\7193 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 胶水 | 160 | 160.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 办公锁 | 1 | 45.0 | 得力/deli\DL508302 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 通用手套 | 2 | 36.0 | 得力/deli\DL521001 | 验收通过 | |
| 9 | 松下 电池/电力配件 | 4 | 16.0 | 松下/Panasonic\23A | 验收通过 | |
| 10 | ** 1061 热水瓶 | 4 | 80.0 | **\1061 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |