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一、采购人名称: ****(安****管理局)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****(安****管理局****超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025001402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光/M G AWG97049 晨光液体胶水高透125ml AWG97049 | 晨光/M GAWG97049, | 支 | 8.00 | 3.98 | 31.84 |
| 2 | 晨光/M G Q7 风速中性笔签字笔水性笔 办公商务学习签字笔0.5mm 黑色 【12支/盒】 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 35.00 | 10 | 350 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(安****管理局)
联系人: 唐佳
联系电话: ****1224
传真:
地址: ****中心14楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: