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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3916
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 12 | 286.8 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 LR03-2B 7号碱性 普通干电池 2粒/卡 | 29 | 145.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5684 档案盒(蓝)(只) | 63 | 945.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18500 碱性电池(黑)(单位:卡) | 30 | 150.0 | 得力/deli\18500 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |