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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3631
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASCN9527 2号国旗 | 2 | 136.0 | 晨光/M G\ASCN9527 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM94818 背宽档案盒75mm | 20 | 360.0 | 晨光/M G\ADM94818 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 50 | 150.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 4 | 万彩 A4 160g 彩色复印纸(封面纸) | 10 | 280.0 | 万彩\A4 160g | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASS91312 195mm办公剪刀 | 45 | 324.0 | 晨光/M G\ASS91312 | 验收通过 | |
| 6 | 申彩 水溶性粉笔 | 60 | 1680.0 | 申彩\127906 | 验收通过 | |
| 7 | 申彩 水溶性粉笔 | 120 | 3120.0 | 申彩\127906 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 喷墨纸(铜版打印纸) | 10 | 200.0 | 得力\3545 | 验收通过 | |
| 9 | 惠翌 皱纹纸 | 50 | 500.0 | 惠翌\手工折纸 7788 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 | 10 | 26.0 | 得力/deli\0024 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 20 | 200.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |