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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0908
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3753 U盘32G | 1 | 65.0 | 得力/deli\3753 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0039 得力/deli 0039 别针/回形针/大头针 | 5 | 30.0 | 得力/deli\0039 | 验收通过 | |
| 3 | 洁丽雅 6409 毛巾/面巾/方巾 | 100 | 400.0 | 洁丽雅/grace\6409 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYVQF47 晨光/m g复印纸A4 70g 500张/包 | 1 | 180.0 | 晨光/M G\APYVQF47 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |