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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3467
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 一得阁 1109 笔用墨水 | 2 | 50.0 | 一得阁\1109 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASC99363 板擦 | 5 | 20.0 | 晨光/M G\ASC99363 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT26200 抽纸 | 2 | 580.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30400 胶纸 | 6 | 90.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
| 5 | 大卫 F6 扫把 | 6 | 168.0 | 大卫\F6 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛 6345文件篮 | 15 | 150.0 | 西玛/simaa\6345 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 | 3 | 84.0 | 晨光/M G\MG-2130 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |