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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7959
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 10 | 120.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 2 | 苏泊尔 KC20KH50 保温壶 | 2 | 270.0 | 苏泊尔/SUPOR\KC20KH50 | 验收通过 | |
| 3 | 中诺 G072 电话机(有绳/无绳/网络) | 2 | 180.0 | 中诺/CHINOE\G072 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 胶棉拖把 | 2 | 90.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9848Z 文件栏 | 2 | 44.0 | 得力/deli\9848Z | 验收通过 | |
| 6 | 苏泊尔 SWF17E13B 电热水壶 | 1 | 125.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17E13B | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7302 固体胶 | 20 | 30.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0368 订书机 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 18205 电源插座 | 2 | 100.0 | 得力/deli\18205 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 64511 文件夹 | 5 | 45.0 | 得力/deli\64511 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5683 档案盒 | 8 | 80.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9553 垃圾桶 | 2 | 24.0 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 B3633 票夹/长尾夹 | 1 | 10.0 | 齐心/Comix\B3633 | 验收通过 | |
| 14 | 清风 A4、70G/m2 亮度≤90% 打印/复印纸 | 2 | 340.0 | 清风/qingfeng\A4、70G/m2 亮度≤90% | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |