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一、 *采购人名称: ****(区监察局)(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8099
五、 *验收单位: ****(区监察局)(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年5月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2041 得力(deli)大号带金属护套美工刀/裁纸刀 | 3 | 21.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0367 订书机 | 3 | 66.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 4 | 24.0 | 南孚/NANFU\聚环能5号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6600ES 中性笔 | 12 | 12.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6600ES 中性笔 | 36 | 36.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 1 | 3.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 3 | 255.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 8 | 飞利浦 DVD+R 光盘 | 1 | 72.0 | 飞利浦/Philips\DVD+R | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5623 档案盒 | 1 | 10.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7664 胶装本 | 11 | 49.5 | 得力/deli\7664 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 文件袋 | 11 | 143.0 | 得力/deli\72445 | 验收通过 | |
| 12 | 得力0603剪刀 剪刀 | 3 | 15.0 | 得力/deli\得力0603剪刀 | 验收通过 | |
| 13 | 金士顿 DT100G3/128GB U盘 | 1 | 125.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3/128GB | 验收通过 | |
| 14 | 金士顿 DT100G3 64G U盘 | 3 | 195.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 64G | 验收通过 | |
| 15 | 得力 837ES 算术型计算器 | 2 | 50.0 | 得力/deli\837ES | 验收通过 | |
| 16 | 得力 钢直尺 | 3 | 45.0 | 得力/deli\8464 | 验收通过 | |
| 17 | 亚信 078 印油/印泥/** | 2 | 19.0 | 亚信\078 | 验收通过 | |
| 18 | 得力(deli) 0012 订书钉 | 3 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 19 | 得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 20 | 亚太森博 雅文A4 70g 打印/复印纸 | 1 | 200.0 | 亚太森博\雅文A4 70g | 验收通过 | |
| 21 | 得力 5603 得力 5603 档案盒 | 12 | 156.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 5604 得力 5604 档案盒 | 6 | 90.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 23 | 得力/deli 5349 文件夹 | 15 | 180.0 | 得力/deli\5349 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |