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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8881
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 H3K78 记事本 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\H3K78 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9555 垃圾桶 | 5 | 75.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 脸盆 | 5 | 150.0 | 茶花\塑料盆 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 220003 抹布 | 10 | 100.0 | 茶花\220003 | 验收通过 | |
| 5 | 美的 MK-HJ1705 电热水壶 | 6 | 288.0 | 美的/Midea\MK-HJ1705 | 验收通过 | |
| 6 | 天喜 TBB133-2000 热水瓶 | 6 | 180.0 | 天喜\TBB133-2000 | 验收通过 | |
| 7 | 百利文 H139 商务公文包 | 10 | 100.0 | 百利文\H139 | 验收通过 | |
| 8 | 中华牌 6151 铅笔 | 1 | 8.0 | 中华牌\6151 | 验收通过 | |
| 9 | 一品绿 A4 -70克 打印/复印纸 | 1 | 190.0 | 一品绿\A4 -70克 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6600ES 中性笔 | 4 | 48.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 11 | 得力 日记本 | 10 | 180.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |