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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0880
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 胶棉拖把 | 3 | 60.0 | 妙洁/magic\海绵拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 LP-6701 平板拖把 | 2 | 160.0 | 好媳妇\LP-6701 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 Z7204 打印/复印纸 | 4 | 920.0 | 得力/deli\Z7204 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0301 订书机 | 10 | 180.0 | 得力/deli\0301 | 验收通过 | |
| 5 | 娃哈哈 运动饮料水 | 10 | 450.0 | 娃哈哈\ | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 中号 垃圾袋 | 2 | 510.0 | 妙洁/magic\中号 | 验收通过 | |
| 7 | 惠普 鼓架 | 4 | 480.0 | 惠普/HP\CF256A | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63455 文件袋 | 120 | 120.0 | 得力/deli\63455 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 45 | 90.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |