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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6220
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGR67098 替芯/铅芯 | 160 | 112.0 | 晨光/M G\AGR67098 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5630 得力 5630 文件袋 | 160 | 320.0 | 得力/deli\5630 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光陶瓷球珠中性笔AGPA4002 0.5mm(12支/盒) | 160 | 344.0 | 晨光/M G\AGPA4002 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光16k透明垫板ADB98308 | 160 | 400.0 | 晨光\ADP98308 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G AMP35101 活动铅笔 | 160 | 400.0 | 晨光/M G\AMP35101 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |