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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****批发
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3850
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 星空 0325 家居消毒液 大桶消毒液 | 2 | 360.0 | 星空\0325 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 芦苇扫把,地扫 | 30 | 450.0 | 兰诗\芦苇扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 华士牌618乒乓球拍 | 20 | 560.0 | 华士牌\618 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B1004 地球仪(32)蓝色 | 2 | 310.0 | 齐心/Comix\B1004 | 验收通过 | |
| 5 | 环美18K100型平摊办公软抄 | 200 | 900.0 | 环美\18K100型 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮/Blue moon 500g*6瓶装 洗手液 | 12 | 144.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 7 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 6 | 30.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光普惠型A5网格拉链袋ADMN4284 | 40 | 120.0 | 晨光/M G\ADMN4284 | 验收通过 | |
| 9 | 得力S801速干按动中性笔0.5mm子弹头(单位:支)黑 | 100 | 300.0 | 得力/deli\S801 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |