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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1H783****025603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 起钉器 | 得力/deli0239 | 个 | 5.00 | 14 | 70 |
| 2 | 华恺之星 加厚塑料凳子其它凳 | 华恺之星YK018 | 把 | 12.00 | 18 | 216 |
| 3 | 齐心 文件袋 | 齐心/Comix9487 | 个 | 5.00 | 26 | 130 |
| 4 | 公牛 插排3米10孔 GN-218 | 公牛/BULLGN218 | 个 | 2.00 | 110 | 220 |
| 5 | 舒蔻/Supercloud 小垃圾桶 办公室家用 | 舒蔻/Supercloud小 | 个 | 6.00 | 12 | 72 |
| 6 | 得力/deli 电水壶 0764 1.8L(单位;个) | 得力/deli0764 | 个 | 2.00 | 129 | 258 |
| 7 | 洁丽雅/grace 纯棉洗脸毛巾 34*76CM 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace纯棉洗脸毛巾 34*76CM | 条 | 15.00 | 18 | 270 |
| 8 | 得力 得力(deli) 9570加厚型一次性水杯/纸杯250ML 50只装 办公用品 | 得力/deli9560加厚型 | 袋 | 29.00 | 14 | 406 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闫立平
联系电话: 188****1008
传真:
地址: **街1388号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: