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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M052********00403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6047 剪刀 | 得力/deli6047 | 把 | 1.00 | 15 | 15 |
| 2 | 晨光 FPS91202 晨光(M G)垃圾桶转笔刀 便携削笔器 小号美术铅笔削笔刀 1个 颜色随机91202 | 晨光/M GFPS91202 | 个 | 1.00 | 2 | 2 |
| 3 | 得力 S935 铅笔 | 得力/deliS935 | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 4 | 晨光 ARP41801 中性笔12支/盒 | 晨光/M GARP41801 | 盒 | 3.00 | 60 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 办公室
联系电话: ****801****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区公园南路300号
附件信息: