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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0283
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金鸟 A4 70g 10包 打印/复印纸 | 10 | 2200.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 10包 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 10 | 145.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 3 | 爱特福84洁厕灵 洁厕剂 | 50 | 300.0 | 爱特福\爱特福84洁厕灵 | 验收通过 | |
| 4 | 清风抽纸 抽纸 | 4 | 260.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 5 | 洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸 | 15 | 825.0 | 洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |