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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M052********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YD-919 便利贴 | 晨光/M GYD-919 | 本 | 12.00 | 5 | 60 |
| 2 | 广博 JS8309 胶水 | 广博/GuangboJS8309 | 件 | 5.00 | 12 | 60 |
| 3 | 得力 5611 纸质档案盒 | 得力/deli33179 | 件 | 10.00 | 35 | 350 |
| 4 | 晨光 AJDN7608 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJDN7608 | 个 | 12.00 | 20 | 240 |
| 5 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 件 | 5.00 | 39 | 195 |
| 6 | 陶相惠 金边1号办公杯 茶杯 会议杯 | 陶相惠金边1号办公杯 | 个 | 15.00 | 29 | 435 |
| 7 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 8 | 晨光 磁性贴 | 晨光/M GASC99398 | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 9 | 玛丽文化 32100 记事本 | 玛丽文化32100 | 件 | 20.00 | 19.5 | 390 |
| 10 | 晨光 ADM929H7 板夹 | 晨光/M GADM929H7 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 11 | 齐心 B3722 印油 | 齐心/ComixB3722 | 盒 | 10.00 | 12.5 | 125 |
| 12 | 齐心 文件栏 | 齐心/ComixB2176 | 个 | 6.00 | 54 | 324 |
| 13 | 楚航 报告夹 | 楚航8310 | 包 | 10.00 | 18 | 180 |
| 14 | 得力 0385 订书机 | 得力/deli0385 | 个 | 1.00 | 168 | 168 |
| 15 | 晨光 ADM95087 晨光 ADM95087 晨光 ADM95087 文件夹 | 晨光/M GADM95087 | 个 | 8.00 | 12 | 96 |
| 16 | 得力 7701 得力7701便条纸107*96(白)(包) | 得力/deli7701 | 包 | 5.00 | 8.8 | 44 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄之越
联系电话: ****950****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省****广场中心街
附件信息: