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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N791********254201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8004 切纸机 | 得力/deli8004 | 台 | 1.00 | 105 | 105 |
| 2 | 得力 5531 文件夹 | 得力/deli5531 | 个 | 5.00 | 1.6 | 8 |
| 3 | 得力 9384 单据/收据/凭证 | 得力/deli9384 | 本 | 5.00 | 2.8 | 14 |
| 4 | 绿联 中继器/扩展器 | 绿联/Ugreen90879 | 个 | 1.00 | 58 | 58 |
| 5 | 得力 0010 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 5.00 | 7 | 35 |
| 6 | 得力 S908 铅笔 | 得力/deliS908 | 桶 | 3.00 | 28 | 84 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 武帅
联系电话: 138****2344
传真:
地址: **省**市**县所字镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: