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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4139
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 鸿威 话放 GP-1 对讲机 | 6 | 1110.0 | 鸿威\GP-1 对讲机 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30406 得力30406棉纸双面胶带80um*18mm*10y(白)(1卷/袋) | 18 | 288.0 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
| 3 | 星空 反光锥/路障 | 20 | 300.0 | 星空\路锥 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 PF1636 作业本 | 100 | 200.0 | 得力/deli\PF1636 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 吸水拖把 拖把 | 3 | 174.0 | 好媳妇\吸水拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 得力5511档案袋(白)(只) | 10 | 205.2 | 得力/deli\5511 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光/M&G AGPA1701 中性笔(12支/盒) | 100 | 177.0 | 晨光/M G\AGPA1701 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |