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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2025001601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7157 12本彩色便利贴粘性便签纸便签本 76*101mm | 得力/deli7157, | 件 | 2.00 | 25 | 50 |
| 2 | 得力3725 光盘刻录盘CD-R 700M光盘 | 得力/deli3725, | 盒 | 1.00 | 85 | 85 |
| 3 | 得力 5501B 10只A4加厚透明文件袋 按扣资料袋 防水档案袋公文袋 | 得力/deli5501B, | 只 | 5.00 | 17 | 85 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐茹雪
联系电话: 157****8522
传真:
地址: **大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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