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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3223
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GNV-U1206 接线板 | 5 | 490.0 | 公牛/BULL\GNV-U1206 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5604 档案盒 | 36 | 540.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5603 档案盒 | 36 | 432.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝百旺 A4 80克 打印/复印纸 | 20 | 2800.0 | 蓝百旺\A4 80克 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 DL003 美工刀 | 10 | 52.0 | 得力/deli\DL003 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 15 | 360.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |