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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9713
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 3 | 37.5 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 3 | 42.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6906 按动笔芯 中性笔 | 4 | 80.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1530 算术型计算器 | 1 | 50.0 | 得力/deli\1530 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-B2060 多功能插座 | 1 | 60.0 | 公牛/BULL\GN-B2060 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3152 PU/PVC笔记本 | 7 | 133.0 | 得力/deli\3152 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 不干胶标签 | 1 | 3.0 | 晨光/M G\YT-11 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 4.0 | 得力/deli\9082 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 4.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9574 垃圾袋 | 30 | 120.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 MF6001 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 8.0 | 晨光/M G\MF6001 | 验收通过 | |
| 12 | 茶花 213001 扫把 | 1 | 25.0 | 茶花\213001 | 验收通过 | |
| 13 | 好媳妇 旋转拖把 | 1 | 25.0 | 好媳妇\AGW-3555 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 20 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 15 | 心相印 ZB012 心相印大卷纸/卫生纸/大盘纸/商务酒店用纸巾卷筒纸 3层150米 整箱12卷长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 2 | 300.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012 | 验收通过 | |
| 16 | 维达 V2182 抽纸 | 2 | 390.0 | 维达/Vinda\V2182 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0603 剪刀 | 5 | 17.5 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 3 | 28.5 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 19 | 龙力 8608电热水壶/保健养生壶配件 | 2 | 120.0 | 龙力\LL-8917 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |