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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5711
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 4 | 48.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗手液 500g/瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 | 25 | 250.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-8544 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\APYYGK71 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 150.0 | 得力/deli\美纹纸和风胶带印花 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 2 | 36.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |