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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4119
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 万用手册 | 4 | 100.0 | 晨光/M G\ASC99373 | 验收通过 | |
| 2 | 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 | 4 | 492.0 | 白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精5kg*4 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 | 100 | 1000.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-8544 | 验收通过 | |
| 4 | 得印 万用手册 | 50 | 300.0 | 得印/Befon\2480 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7837 板擦 | 1 | 3.0 | 得力/deli\7837 | 验收通过 | |
| 6 | 爱普生 672 墨盒 | 20 | 1600.0 | 爱普生/Epson\672 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 150.0 | 得力/deli\美纹纸和风胶带印花 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 1 | 20.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 k35 中性笔 | 5 | 150.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 198.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |