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一、 *采购人名称: ****交易中心
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9858
五、 *验收单位: ****交易中心
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印DT15130抽纸 | 6 | 1200.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 2 | 峰洁卫浴 峰洁008-A擦手纸盒 | 1 | 55.0 | 峰洁卫浴/FORGE\008-A | 验收通过 | |
| 3 | FE-20A 电风扇 先创趴趴扇 | 2 | 376.0 | 先创\FE-20A | 验收通过 | |
| 4 | 维达 VS2060-A 维达2060擦手纸 | 10 | 1600.0 | 维达/Vinda\VS2060-A | 验收通过 | |
| 5 | 芦荟洗手液两件套 500g+500g 普通洗手液 蓝月亮500克洗手液 | 24 | 288.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟洗手液两件套 500g+500g | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 MBGRMC 黑色垃圾袋 | 100 | 540.0 | 妙洁/magic\MBGRMC | 验收通过 | |
| 7 | 维克奇 维克奇一次性纸杯定制LOGO印字 | 10000 | 1700.0 | 维克奇\245ML | 验收通过 | |
| 8 | ****酒店公用厕纸220米2层大盘纸 | 20 | 3000.0 | 维达/Vinda\VS4427 | 验收通过 | |
| 9 | 陈氏金福元 陈氏拖把 | 3 | 64.8 | 陈氏金福元\陈氏 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |