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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2098
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白生姜洗洁精2.5kg 洗洁精 | 10 | 1700.0 | 立白/Liby\立白生姜洗洁精2.5kg | 验收通过 | |
| 2 | 立白 1kg 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 | 1 | 100.0 | 立白/Liby\1kg | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 垃圾袋 垃圾袋 | 1 | 400.0 | 妙洁/magic\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 美厨 砧板 | 1 | 210.0 | 美厨\砧板 | 验收通过 | |
| 5 | 威猛先生 厨房重油污净清洁剂 油污清洁剂 | 1 | 240.0 | 威猛先生/Mr Muscle\厨房重油污净清洁剂 | 验收通过 | |
| 6 | 玉手 一次性手套 一次性手套 | 1 | 130.0 | 玉手/YUSO\一次性手套 | 验收通过 | |
| 7 | 久洁 垃圾桶 垃圾桶 | 2 | 160.0 | 久洁/Jojell\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 8 | 番易 水果削皮器 | 4 | 40.0 | 番易\削皮刀 | 验收通过 | |
| 9 | 艾伊 围裙 | 12 | 240.0 | 艾伊\围裙 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 226133 剪刀 | 4 | 38.0 | 晨光/M G\226133 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |