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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0895
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR212-12-1 抽纸12包 | 10 | 299.0 | 洁柔/C S\PR212-12-1 | 验收通过 | |
| 2 | 舒肤佳/safeguard 抑菌芦荟洗手液450ML 洗手液 | 4 | 71.6 | 舒肤佳/safeguard\抑菌洗手液450ML | 验收通过 | |
| 3 | 红瓦房方头 圆头洁厕刷YC-3010/3015 | 16 | 128.0 | 清清美\红瓦房方头 圆头洁厕刷YC-3010/3015 | 验收通过 | |
| 4 | 多芬(DOVE)洗发水 滋养水润洗发乳700ml | 2 | 118.0 | 多芬/Dove\滋养水润洗发乳700ml | 验收通过 | |
| 5 | 榄菊蚊香10单盘 | 30 | 105.0 | 榄菊/Lanju\10单盘 | 验收通过 | |
| 6 | 榄菊杀虫水600ML | 5 | 140.0 | 榄菊/Lanju\600ML | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |