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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0422
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光玻璃杯 水杯 茶杯 | 30 | 840.0 | 富光\富光玻璃杯 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A701 子弹头/0.5【20支】按动款笔芯 替芯/铅芯 | 68 | 1224.0 | 得力/deli\A701 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 国旗/五星** | 70 | 70.0 | 得力/deli\国旗 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63102 透明拉杆夹/抽杆夹/报告文件夹 | 60 | 150.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 国旗/五星** | 5 | 200.0 | 得力/deli\国旗 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0037-B | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3175 PU/PVC笔记本 | 30 | 240.0 | 得力/deli\3175 | 验收通过 | |
| 8 | 班主任工作手册 课业本/教学用本 | 6 | 48.0 | 无品牌\班主任工作手册 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5654 拉链袋 收纳箱/盒/袋 | 30 | 75.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7103 固体胶 胶棒 | 10 | 360.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 63110 大号拉杆夹 文件夹 | 40 | 80.0 | 得力/deli\63110 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S126 中性笔 | 34 | 1224.0 | 得力/deli\S126 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5682 得力 5682 A4档案盒35mm | 48 | 288.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |