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项目编号:****
项目名称:****印刷服务定点采购
采购单位:****
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):1,200.00
项目开始时间:2025-05-26 16:18:48
采购人联系方式:倪义平 0477-****055
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2025]10355
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细| 1 | 便笺纸,A4金红,印刷完成后,验收由采购方代表,库管,供应方代表,党支部纪检联合验收 | 1,000 | 张 |
| 2 | 标准物质购置申请/审批表一式三联,A4(黑30份*三联),印刷完成后,验收由采购方代表,库管,供应方代表,党支部纪检联合验收。 | 10 | 本 |
| 3 | 公务用车维修单,210*140(一式三联*40份/本),印刷完成后,验收由采购方代表,库管,供应方代表,党支部纪检联合验收。 | 10 | 本 |
| 4 | 公务用车派遣单,210*140(一式三联*40份/本),印刷完成后,验收由采购方代表,库管,供应方代表,党支部纪检联合验收。 | 25 | 本 |
成交供应商:****
成交金额:1200.00,大写(人民币):壹仟贰佰元整。
| 便笺纸,A4金红,印刷完成后,验收由采购方代表,库管,供应方代表,党支部纪检联合验收 | 1,000 | 张 | 270.00 | 是 | |
| 标准物质购置申请/审批表一式三联,A4(黑30份*三联),印刷完成后,验收由采购方代表,库管,供应方代表,党支部纪检联合验收。 | 10 | 本 | 200.00 | 是 | |
| 公务用车维修单,210*140(一式三联*40份/本),印刷完成后,验收由采购方代表,库管,供应方代表,党支部纪检联合验收。 | 10 | 本 | 320.00 | 是 | |
| 公务用车派遣单,210*140(一式三联*40份/本),印刷完成后,验收由采购方代表,库管,供应方代表,党支部纪检联合验收。 | 25 | 本 | 410.00 | 是 | |
采购单位:****
2025年05月26日