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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4174
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABB93097 文件袋 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\ABB93097 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9531 票夹/长尾夹 山型夹子 不锈钢夹子 | 10 | 100.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 3 | 饮用天然水 1.5L 矿泉水/纯净水 农夫山泉 饮用水 饮用天然水1.5L 1*12瓶 整箱装 | 4 | 140.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 1.5L | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3058 优质高强度订书钉/统一钉/标准钉 24/6 镍 单位:盒 | 20 | 40.0 | 齐心/Comix\B3058 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 快干** 9864 红、篮、黑三色 印泥 | 2 | 30.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 6 | 印油/印泥/** 得力 9870 秒干** 印泥 | 4 | 48.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 7 | 得力5683档案盒(蓝)(只) 文件盒 | 30 | 450.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |