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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M052********00221
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6793 台式中性笔 | 得力/deli6793 | 支 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 得力 (deli)A4档案盒(5609/A4/背宽55mm)资料盒 文件盒 | 得力/deli得力(deli)A4档案盒(5609/A4/背宽55mm)资料盒 文件盒 | 个 | 12.00 | 12 | 144 |
| 3 | 得力 79900 30ml水性回墨印油 发票合同财务回墨印章用油 办公用品 | 得力/deli79900 | 瓶 | 5.00 | 12 | 60 |
| 4 | 得力 7920 皮面笔记本(棕)-160页-18K(本) | 得力/deli7920 | 本 | 10.00 | 27 | 270 |
| 5 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 10.00 | 11.5 | 115 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓绍达
联系电话: ****058****
传真:
地址: **镇**村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇西顺街
附件信息: