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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********440********2025000403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGPB4501 中性笔 | 晨光/M GAGPB4501, | 盒 | 10.00 | 28 | 280 |
| 2 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092, | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 得力 2041S 美工刀 | 得力/deli2041S, | 把 | 5.00 | 7.5 | 37.5 |
| 4 | 得力 0012 订书钉 1000枚/盒 10盒装 | 得力/deli0012, | 包 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 5 | 新绿天章A4 70g 彩色复印纸 | 天章/TANGO新绿天章A4 70g, | 包 | 15.00 | 33 | 495 |
| 6 | 晨光 ABS92732 票夹黑色12只/罐 | 晨光/M GABS92732, | 盒 | 10.00 | 14.7 | 147 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周倩
联系电话: ****5803
传真:
地址: **市**区都拉****管理委员会
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: