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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M050********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5664-75 档案盒 | 得力/deli5664-75 | 个 | 80.00 | 15 | 1200 |
| 2 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液 | 瓶 | 2.00 | 180 | 360 |
| 3 | 楚航24只32mm彩色长尾夹票夹 3#金属燕尾夹票据夹子 8203 | 楚航8203 | 盒 | 10.00 | 16.98 | 169.8 |
| 4 | 楚航10只A4加厚25mm抽杆夹 文件夹简历夹 学生考试收纳 10只单色随机8325 | 楚航8325 | 包 | 10.00 | 31.5 | 315 |
| 5 | 楚航12只A4透明文件袋网格拉链袋资料袋 试卷票据收纳 文件保护 单色随机614 | 楚航614 | 包 | 1.00 | 31.98 | 31.98 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱文学
联系电话: ****053****
传真:
地址: **省**市**县珍**乡石壁坞
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县才仕大道云山诗意3幢105号
附件信息: